关于某市2017年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告(书面)
[05-15 14:50:43] 来源:http://www.89xue.com 工作汇报 阅读:90次
摘要: (一)20xx年全市财政预算草案 根据上述指导思想和总体要求,结合我市20xx年经济增长目标,20xx年全市财政预算的初步安排是:全市地方财政一般预算收入预算拟安排为106600万元,同口径比2005年增长12%。加上预计省对我市的税收返还收入、省各项补助收入,减去应上解省的支出,全市20xx年可用财力为210070万元,相应安排一般预算支出210070万元,同口径比2005年增长9.50%。全市算总帐,当年财政收支平衡。 以上全市20xx年财政预算草案,是根据2005年全市财政预算执行情况代编的,待各级政府预算编制完成并经同级人代会批准之后,我们将汇总情况报市人大常委。
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(一)20xx年全市财政预算草案
根据上述指导思想和总体要求,结合我市20xx年经济增长目标,20xx年全市财政预算的初步安排是:全市地方财政一般预算收入预算拟安排为106600万元,同口径比2005年增长12%。加上预计省对我市的税收返还收入、省各项补助收入,减去应上解省的支出,全市20xx年可用财力为210070万元,相应安排一般预算支出210070万元,同口径比2005年增长9.50%。全市算总帐,当年财政收支平衡。
以上全市20xx年财政预算草案,是根据2005年全市财政预算执行情况代编的,待各级政府预算编制完成并经同级人代会批准之后,我们将汇总情况报市人大常委会备案。
(二)市级财政预算草案
下面着重报告20xx年市级财政收支预算草案:
根据财政收入要与国内生产总值增长基本同步的总要求,20xx年市级地方财政一般预算收入拟安排为40620万元,同口径比预算基数增加4353万元,增长12%。主要收入项目的安排情况是:
——增值税6006万元,增长14.02%;
——营业税10600万元,增长14.54%;
——企业所得税3410万元,增长16.06%;
——个人所得税2150万元,增长14.17%;
——城市维护建设税4710万元,增长14.06%;
——行政性收费收入5612万元,同口径增长1.65%。
以上地方财政一般预算收入40620万元,加上省补助全市收入、区县上解收入,减去全市上解省支出、补助区县支出后,20xx年市级可用财力为46936万元。按照《中华人民共和国预算法》的规定和市级的实际情况,20xx年市级财政一般预算支出安排为46936万元,比2005年支出预算基数42820万元增加4116万元,增长9.61%。结合部门预算的编制原则,一般预算支出安排的主要项目是:
——科技三项费用470万元,增长17.50%;
——农业支出1893万元,增长11.03%;
——林业支出428万元,增长10.88%;
——水利和气象支出700万元,增长11.11%;
——文体广播事业费2531万元,增长10.81%;
——教育支出4936万元,增长10.18%;
——医疗卫生支出2514万元,增长10.02%;
——抚恤和社会福利救济910万元,增长10.44%;
——社会保障补助支出2210万元,增长10.50%;
——行政管理费6780万元,增长10.06%;
——公检法司支出9563万元,增长 《关于某市2005年财政预算执行情况和20xx年财政预算(草案)的报告(书面)(第5页)》出自:www.89xue.com网
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——总预备费500万元。
20xx年市级基金预算收入拟安排为8683万元,相应安排基金预算支出8683万元。
以上市级财政预算草案,请予审查批准。
同时,将市法院、市计委、市农业局、市民政局、市粮食局等五个部门20xx年的部门预算草案提请审议,为加强和完善市级部门综合预算管理工作积累经验。
四、关于20xx年的财政工作
今后五年,是新一届政府带领全市人民奋力推进某经济社会可持续发展的关键五年。在未来五年中,全市各级财政部门要牢固树立服务意识,为全市经济发展大局服务,为各部门经费保障工作服务,为基层、为广大人民群众服务。要紧紧围绕市委的各项重大决策开展财政工作,按照市委确定的未来五年工作重点,调整工作思路,改进工作方法,优化支出结构,为市委的重大决策和战略目标的实现提供坚强的财力保障。要不断提高财政部门和财政系统的执行力,加强财政干部队伍的素质建设,确保各级党委、政府的重大决策和各项法律法规得到认真的贯彻和落实,做到政令畅通。
(一)20xx年全市财政预算草案
根据上述指导思想和总体要求,结合我市20xx年经济增长目标,20xx年全市财政预算的初步安排是:全市地方财政一般预算收入预算拟安排为106600万元,同口径比2005年增长12%。加上预计省对我市的税收返还收入、省各项补助收入,减去应上解省的支出,全市20xx年可用财力为210070万元,相应安排一般预算支出210070万元,同口径比2005年增长9.50%。全市算总帐,当年财政收支平衡。
以上全市20xx年财政预算草案,是根据2005年全市财政预算执行情况代编的,待各级政府预算编制完成并经同级人代会批准之后,我们将汇总情况报市人大常委会备案。
(二)市级财政预算草案
下面着重报告20xx年市级财政收支预算草案:
根据财政收入要与国内生产总值增长基本同步的总要求,20xx年市级地方财政一般预算收入拟安排为40620万元,同口径比预算基数增加4353万元,增长12%。主要收入项目的安排情况是:
——增值税6006万元,增长14.02%;
——营业税10600万元,增长14.54%;
——企业所得税3410万元,增长16.06%;
——个人所得税2150万元,增长14.17%;
——城市维护建设税4710万元,增长14.06%;
——行政性收费收入5612万元,同口径增长1.65%。
以上地方财政一般预算收入40620万元,加上省补助全市收入、区县上解收入,减去全市上解省支出、补助区县支出后,20xx年市级可用财力为46936万元。按照《中华人民共和国预算法》的规定和市级的实际情况,20xx年市级财政一般预算支出安排为46936万元,比2005年支出预算基数42820万元增加4116万元,增长9.61%。结合部门预算的编制原则,一般预算支出安排的主要项目是:
——科技三项费用470万元,增长17.50%;
——农业支出1893万元,增长11.03%;
——林业支出428万元,增长10.88%;
——水利和气象支出700万元,增长11.11%;
——文体广播事业费2531万元,增长10.81%;
——教育支出4936万元,增长10.18%;
——医疗卫生支出2514万元,增长10.02%;
——抚恤和社会福利救济910万元,增长10.44%;
——社会保障补助支出2210万元,增长10.50%;
——行政管理费6780万元,增长10.06%;
——公检法司支出9563万元,增长 《关于某市2005年财政预算执行情况和20xx年财政预算(草案)的报告(书面)(第5页)》出自:www.89xue.com网
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——总预备费500万元。
20xx年市级基金预算收入拟安排为8683万元,相应安排基金预算支出8683万元。
以上市级财政预算草案,请予审查批准。
同时,将市法院、市计委、市农业局、市民政局、市粮食局等五个部门20xx年的部门预算草案提请审议,为加强和完善市级部门综合预算管理工作积累经验。
四、关于20xx年的财政工作
今后五年,是新一届政府带领全市人民奋力推进某经济社会可持续发展的关键五年。在未来五年中,全市各级财政部门要牢固树立服务意识,为全市经济发展大局服务,为各部门经费保障工作服务,为基层、为广大人民群众服务。要紧紧围绕市委的各项重大决策开展财政工作,按照市委确定的未来五年工作重点,调整工作思路,改进工作方法,优化支出结构,为市委的重大决策和战略目标的实现提供坚强的财力保障。要不断提高财政部门和财政系统的执行力,加强财政干部队伍的素质建设,确保各级党委、政府的重大决策和各项法律法规得到认真的贯彻和落实,做到政令畅通。
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