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会计学毕业论文写作提示推荐

[05-25 01:17:19]   来源:http://www.89xue.com  毕业设计   阅读:90
摘要:4.论审计目标与审计证据的获取[提示]任何审计报告的出具都必须是以合理的审计证据为基础;而审计证据的取得是紧密围绕审计目标进行的,审计证据必须和审计目标保持相关性。5论审计与经济监督系统[提示]审计属于所有权监督形式;所有权监督和经管权监督的不同;所有权监督与经管权监督共同构成经济监督系统。6.论我国审计组织体系的健全与发展[提示]我国审计组织体系的三种形式;审计组织体系的设立依据、职责和权限;组织体系健全完善的标准;健全与发展的措施。7.论我国审计体制的改革与完善[提示]我国审计体制的现状;改革与完善的必然性和现实可能性;完善现行审计体制,加强审计工作的对策。8.论审计的法制化、规范化建设[提示]现阶段研究审计。
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  4.论审计目标与审计证据的获取

  [提示]任何审计报告的出具都必须是以合理的审计证据为基础;而审计证据的取得是紧密围绕审计目标进行的,审计证据必须和审计目标保持相关性。

  5论审计与经济监督系统

  [提示]审计属于所有权监督形式;所有权监督和经管权监督的不同;所有权监督与经管权监督共同构成经济监督系统。

  6.论我国审计组织体系的健全与发展

  [提示]我国审计组织体系的三种形式;审计组织体系的设立依据、职责和权限;组织体系健全完善的标准;健全与发展的措施。

  7.论我国审计体制的改革与完善

  [提示]我国审计体制的现状;改革与完善的必然性和现实可能性;完善现行审计体制,加强审计工作的对策。

  8.论审计的法制化、规范化建设

  [提示]现阶段研究审计的法制化、规范化的必要性与可行性;审计的法制化、规范化与审计风险控制、审计组织质量控制的关系;加强审计的法制化、规范化建设的方案研究。

  9.论审计执法与处罚力度的强化

  [提示]分析当前国家审计执法与处罚力度弱化的原因;新形式下强化国家审计执法与处罚力度的重要性;强化审计执法与处罚力度的方案研究。

  10.论审计风险及其防范

  [提示]国内外审计风险的相关准则;审计风险的构成要素及定性与定量分析;审计风险的特性与成因分析;防范审计风险的具体措施。

  11.比较审计初探

  [提示]比较审计产生的背景与发展趋势;比较审计的特性;实施比较审计的必要性与可行性分析;比较审计的程序、内容、方法及审计结果的运用研究。

  12.论经济效益审计

  [提示]经济效益审计存在的客观必然性;经济效益审计的特性;经济效益审计实施主体、程序、方法、内容及其评价指标的研究。

  13. 论国有资产的保值增值审计

  [提示]国有资产的保值增值审计的实施范围、相关规定与必要性分析;国有资产保值增值审计的特性;国有资产保值增值审计的程序、方法与内容及其实施方案的研究。

  14.论现代企业制度下的内部审计

  [提示]现代企业制度下的内部审计的发展趋势;我国内部审计的现状及典型问题分析;新形势下完善内部审计的方案设计。

  15.论财政同级审计(www.Lw61.com 毕业论文参考网整理)

  [提示]国家审计体系,上审下与同级审,理顺审计体系,促进依法审计;目前同级审存在问题及导致原因分析,在新的财政经济形势下如何开展好同级审,同级审方法的改进,同级审风险的防范与控制。

  16.对验资中有关问题的探讨

  [提示]验资作为注册会计师的法定业务内容,风险高、问题多。导致的原因既有注册会计师本身在执业过程中形成的,也有社会环境、法规制度等方面的原因。针对验资过程中所存在的问题,注册会计师应采取的应对措施,加强验资风险防范;审计组织对验资质量的控制和相关法规制度的健全。

  17.对资产评估中有关问题的探讨

  [提示]当前资产评估问题的提示;导致众多问题的原因分析,评估结果的不确定性与评估结果使用的重要性协调,资产评估方法的改进;资产评估风险的防范。

  18.审计工作策略探讨

  [提示]在制度基础审计和风险导向审计系统下,受审计成本与效益原则和制约,在审计工作过程中选择适当的审计策略能起到事半功倍的效果。在新的条件下,审计策略的制定和运用的现实意义;结合审计工作论述制定审计风险的控制策略、运用审计程序策略和确定审计范围及审计重点策略。

  19.论内部控制系统审计(制度基础审计探讨)

  [提示]内部控制系统审计的产生及发展,内部控制系统审计应用的前提,内部控制系统审计存在的主要问题及缺陷,对该审计体系的改进措施。

  20.论审计方式方法体系的完善

  [提示]审计方式方法体系的构成内容及其演进过程;新的形势和审计环境对现行体系提出的挑战;适应新的形势提出审计方式方法体系的完善和创新。

  21.论企业集团内部审计制度的构建

  [提示]企业集团内部审计制度的合理与否直接关系的内部审计作用的发挥,内部审计制度与集团内部控制制度、内部审计制度与公司治理结构的关系;现有企业集团内部审计机构设置模式的比较与选择。

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